FAQ |
Kalender |
![]() |
#1 | ||
|
|||
Medlem
|
Hej!
Jag och min kompanjon har ett Handelsbolag och vi reser en del I tjänsten med privat bil, tåg, buss eller flyg, vi har alltså ingen firmabil, eller något firmafordon whatsoever. Det handlar alltså inte om resor till och från arbetet utan resor som bedrivs i samband med att vi utför jobb, såsom att åka till en kund, eller på en fotoresa etc. Ska man bokföra detta som kostnader för företaget eller ska man föra körjournal och spara all biljetter osv för att senare ta upp det i deklarationen? Helt enkelt, är det skatteavdrag eller kostnader för företaget? Jag har nyligen åkt bil och tankat för 118,12 kr, pengarna erlades av mig kontant, från mitt privata kontokort, därför använder jag mig av eget kapital ägare 2(vi är 2 ägare) Om det är kostnader för företaget så har jag fått för mig att man bokför på följande vis 2020 Eget kapital, ägare 2 Kredit: 118,12 2640 Ingående moms Debet: 23,62 5800 Resekostnader Debet: 94,50 Men nu är ju bara bensinkostnaden bokförd, hur gör man med de övriga kronorna man får ju ta 18/mil eller vad det är? Ska jag helt enkelt bokföra resekostnaden (18:-/mil) som ett eget övrigt uttag (lön) och sedan göra skatteavdrag i deklarationen? Tacksam om någon kan bringa lite klarhet i frågan! Inga gissningar bara fakta... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
Jag skulle använda mig av vanliga reseräkningar mot milersättning. Att företaget betalar bensinen är inte vad Skatteverket rekommenderar och då får du dessutom INTE de skattefria 18:- / mil. De inkluderar nämligen alla dina kostnader för bilresan.
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
|
|||
Medlem
|
Du menar alltså att du skulle räkna och föra bok över hur många mil du åker i tjänsten och sedan ta upp det i deklarationen?
Vad behöver man skriva då man för bok över resorna? Något särskilt man ska tänka på? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | ||
|
|||
Flitig postare
|
Kan du anteckna i en liten bok bara.. Skriv vart och i vilket syfte...
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
Föra bok? Nej inte alls. Körjournaler är i första hand till för tjänstebilar men en del använder såna även på sina privata bilar.
Jag föredrar reseräkningssystemet men det är väl en vanesak. Efter varje resa så skriver jag en reseräkning och sen är det upp till mig om jag vill föra in dem i klump eller var för sig. När jag var jobbade på ABB så skickade man in dem på en gång man kom hem från resan för då hann man få pengarna innan AmEx-räkningen kom. Reseräkningar finns i en mängd olika varianter. Googla på reseräkning så får du en hel drös med olika varianter på blanketter. Titta och se om det är något som kan passa. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
|
|||
Medlem
|
Alltså, är det inte skillnad när man är anställd och när man är ägare av företaget - jag menar; handelsbolag är väl lite speciella, eller har jag fått allt om bakfoten?
för att förtydliga det hela; jag och kompanjonen äger företaget tillsammans, vi är inte anställda, och ett handelsbolag är väl direkt kopplat mot ens privatekonomi? Det jag undrar är väl egentilgen varifrån och när ska jag ta tillbaka pengarna och hur ska det bokföras? När jag har lagt ut pengar för resor ur egen ficka - hur bokför jag och/eller dokumenterar det? bilresor, tågresor, flygresor, ja alla resor. Hur tar jag tillbaka pengarna och hur bokför jag detta? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
Som sagt, skriv en reseräkning för milersättningar och ev. utlägg (biljetter, parkering etc.). Några konton som kanske kan vara intressanta:
5800 Resekostnader 7331 Skattefri bilersättning 7332 Skattepliktig bilersättning |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
|
|||
Medlem
|
Biljetter till flyg, tåg och buss ska firman köpa. Det är en kostnad som vilken annan och bokförs som sådan. Det är i sak ingen skillnad på hur man hanterar ett kvitto på en flygbiljett mot ett kvitto på inköp av kontorsmaterial.
När det gäller milersättning är det en annan sak, i synnerhet eftersom ni inte är anställda av handelsbolaget. Man kan boka milersättning löpande men då måste det återläggas i deklarationen för bolaget som en ej avdragsgill kostnad för att sedan tas upp av var och en av er på er egen deklaration (N3A) av firmans resultat. Vill man ta ut ersättningen löpande är det lika bra att boka den direkt som privatuttag vilket det faktiskt sätt är från bolagets synvinkel. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | ||
|
|||
Medlem
|
Tack, det var det jag misstänkte.
Man tar alltså ut pengarna för bensin och resekostnad (i förväg) som ett eget uttag(lön) och tar upp dem på deklarationen varpå pengarna för det dras från skatten på vinsten? Min kompanjon har redan tagit ut pengar för resersättning, så då bokför jag bara den summan som eget uttag för honom och så får han ta upp det på sin privata skattedeklaration sedan... Om jag t ex. åkt till turkiet eller barcelona eller något annat ställe för att fota eller göra andra tjänsteärenden så tar jag upp kostnaderna på godtyckligt konto som utgifter för företaget. (är det något speciellt man bör tänka på vad gäller moms utomlands och sådär?) Skattefri bilersättning antar jag är allt till och med 18:-/ mil och skattepliktig antar jag är allt över, eller? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Men skriv en körjournal. Räkna ihop vid månadens slut och betala ut 18 kr/mil skattefritt. Inga arbetsgivaravgifter eller sådant.
__________________
Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu |
||
![]() |
![]() |
Svara |
|
|