![]() |
F-skatt men försår mig inte på vissa saker
Hej,
Jag har nyligen registrerat ett nytt AB, och nu försöker jag registrera F-skatt och moms. Men förstår mig inte på vissa fält. PS. jag har inga planer på att ta ut någon lön, utan tar en utdelning istället. Verksamhetens överskott: *Här gissar jag på att skriva in min ev. vinst* Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan: ??? Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader: ???? Underlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkringar (15%): ???? Underlag för avkastningsskatt på kapitalförsäkringar (30%): ???? Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet: ???? Tacksam för all hjälp jag kan få. |
Citat:
0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr och 0 kr |
Citat:
|
Jo, men om du är osäker är det bättre att nolla den tills du vet att du kommer göra överskott annars lånar du ut pengar till skatteverket som du kunde använt i verksamheten.
Om du vet att du gör överskott från start ska du ange uppskattad vinst här. |
Citat:
jag vet att jag kommer från början ha ca 3000 kr i vinst. alltså skriver jag detta som: Verksamhetens överskott: 3000 kr Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan: ???? Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader: 0 kr Underlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkringar (15%): 0 kr Underlag för avkastningsskatt på kapitalförsäkringar (30%): 0 kr Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet: ???? |
Ja du kan ändra det när du vill. Preliminärskatten ändrar man dock på skatteverket.se ej via verksamt.se (fattar inte varför men så är det).
Ja, det är korrekt. Dina frågetecken är förklarade lite här på sida 2: http://www.skatteverket.se/download/...848/431305.pdf De lär inte påverka dig. |
Citat:
betala varje månad t.o.m. januari året därpå. T.ex: Ska du betala in 40.000 i skatt och du skickar in blanketten i september så får du betala 10.000 varje månad okt-jan. Du är skyldig att skicka en ny deklaration om du vet med dig att din tidigare uträkning är mer än ett prisbasbelopp (ca 44000 kr) fel. |
tackar! uppskattar verkligen all hjälp!
|
dags för nästa fråga, som kanske ni också kan hjälp till med.
Hur ofta bör jag lämna in momsdeklaration. år? kvartal? månad? ex. om jag väljer att momsdeklerar varje månad, innebär det då också att jag kommer få tillbaka momsen varje månad? sen varför finns det två datum? 12:e varje månad/26:e varje månad. finns det några för- och nackdelar beroende på vilken man väljer? |
Om du kör månadsvis så får du betala in momsen den 12:e varje månad. Om du ska få tillbaka moms så betyder det att ditt bolag gör förlust... Det är inte rekommenderat oftare än i sällsynta fall.
12:e är det som gäller. 26:e är samma månad och gäller bolag med mycket hög omsättning. D.v.s. Januari-momsen betalar storbolag in 26:e februari medans du betalar den 12:e mars. |
Citat:
|
ok, så säg att jag köper X antal produkter med 12% moms. Dessa 12% får jag väl tillbaka från skatteverket? eller har jag fattat helt fel?
om jag får tillbaka det? när ska dessa redovisas och när får man tillbaka dem? |
Om du har månadsmoms och köper prylar för 1000kr där momsen är 120kr i januari, ska dessa redovisas i mars. Du får då tillbaka pengarna i mars också.
Men ingående och utgående moms kvittas så om du samtidigt i januari sålt något för 1000kr med 250kr moms så blir du skyldig 130 kr moms i mars. har du 3-månaders moms ska du redovisa alla inköp/försäljning mellan jan-mar i maj om jag inte minns fel. |
ok får se nu om jag har förstått rätt ang. momsen.
Jag köper in livsmedelsprodukter för 1500 kr inkl moms. 1500 * 0,12 = 180 kr moms. Jag säljer vidare samma produkter för 3600 kr till privatpersoner. 3600 * 0,12 = 432 kr moms 432 - 180 = 252 kr skickas till skatteverket. |
Nej inte helt,
För det första. Räkna inte inklusive moms, för det blir fel. 1500 kr inkl moms på 12% momssats blir 1500/1,12 exkl moms. Momsen är alltså 160,7 kr. Om du säljer det för 3600 inkl moms blir det 385,7 som är moms. Annars är det rätt. |
Citat:
så innebär det i många fall en förlustmånad. Om inte annat en månad med negativt kassaflöde. Det finns såklart undantag, men generellt så ska man alltid se till att betala moms för att gå med vinst. naak2803: Du gör lite fel när ens bryr dig om momsen i detta steg. Momsen belastas bara konsumenten. För dig handlar det bara om en likviditetssak och lite administrativt arbete. Momsen påverkar inte ditt resultat eller något sånt. När det handlar om inköp och försäljning så ska du aldrig i din budget eller liknande, någonsin räkna med momsen. Om du säljer till slutkonsumenter så ska dina priser visas inkl. moms och då behöver du bara tänka på momsen för att hävda dig i konkurrensen. Resultatmässigt så har momsen ingen betydelse överhuvudtaget. |
Citat:
Men jag skulle vilja säga att man kan lämna in en preliminärskattedeklaration en gång, med så lågt belopp som möjligt (för nystartad verksamhet sannolikt 0) därefter så redovisar man det verkliga resultatet varje period som man tänkt sig (exempelvis: Månadsvis, Kvartalsvis eller årsvis), man behöver inte lämna in ny "preliminär- deklaration" om man inte kommer att få lägre inkomster och vill kunna betala in mindre preliminärskatt till skatteverket. Som företagare vill man låna ut så lite pengar som möjligt till skatteverket och man vill ha in så mycket likviditet i sitt eget bolag som möjligt. Det är en grundprincip som man bör tillämpa i många sammanhang. I övrigt håller jag med i de råd som ges. |
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:47. |
Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson