 |
Supermoderator
|
|
Reg.datum: Jan 2005
Inlägg: 2 448
|
|
Supermoderator
Reg.datum: Jan 2005
Inlägg: 2 448
|
Där ser man.
Det innebär alltså att om vi ponerar att jag har två verifikationer en månad som ser ut såhär:
1920 Debet: 100 (postgiro)
2611 Kredit: 20 (utg. moms)
3051 Kredit: 80 (Försäljning)
1920 Debet: 100 (postgiro)
2611 Kredit: 20 (utg. moms)
3051 Kredit: 80 (Försäljning)
Så kan jag ersätta detta med:
1920 Debet: 200 (postgiro)
2611 Kredit: 40 (utg. moms)
3051 Kredit: 160 (Försäljning)
Bokför man på det datum som den sista av verifikationerna i journalen skulle bokförts på om den hade bokförts separat?
Samt går det att blanda en journal som bara tar upp försäljningen med lösa verifikationer som tar upp kostnader, känns som att det inte riktigt kommer motsvara verklighetens kassaflöde då (spelar kanske ingen roll)?
|