![]() |
Under 2004 har jag betalat 2500kr till Google för Adwords,
jag har angett mitt VAT-nummer och därmed inte betalat utländsk moms. Hur ska jag bokföra och deklarera dessa kostnader? Jag har alltså köpt annonsplats för eget företag, och inte sålt vidare. Är även aktiveringsavgifterna (totalt 100kr) momspliktiga? Tack! |
Jag antar nu att jag ska skriva 2500 vid kod 961 (Förvärv av varor från annat EG-land)
och 625 vid kod 961 (Utgående moms på varuförvärv från annat EG-land) Men ska aktiveringsavgifterna vara med i dessa?, jag hittar ingen info om moms på dessa på Adwords site. |
Citat:
|
Tack för svaret, men du får gärna utveckla detta (för mig som har alldeles för dålig koll).
|
Har du inte betalat moms ska du väl inte bokföra moms, ganska självklart tycker jag.
|
Citat:
|
Man ska inte använda några av kontona för beräknad moms? Typ 2614 och sedan ha lika stor ingående som utgående moms? Så ska man ju iallafall göra vid tjänster man köper från USA.
|
Citat:
När du bokför detta köp, 2500 kr, så är det viktigt att du bokför momsen 625 kr på utgående moms utland (jag använder konto 2614), och dessutom 625 kr på INGÅENDE moms(vanligen konto 2640). När du sedan ska deklarera momsen i skattedeklarationen: Momspliktig omsättning inom Sverige(ruta 11): 2500kr (ja, du ska fylla i detta trots att du inte köpt annonseringen i sverige) Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet (ruta 36): 625 kr Avdragsgill ingående moms (ruta 37): 625 kr Moms att betala eller få tillbaka (39): 0 kr (samma sak gäller aktiveringsavgifterna) |
Citat:
|
Citat:
|
Alltså, stopp... Jag är absolut ingen expert, men jag bränner i alla fall 10.000-tals kronor på adwords annonering varje månad. Jag sköter inte min bokföring själv så jag är inte 100% på detta, men en sak vet jag:
Innan jag fick min F-skatt fick jag betala annonseringskostnad X kr + irlänsk moms till Google irland. När jag fick f-skatt fick jag fylla i mitt momsregnummer och får numera betala summan X utan varken svensk eller irlänsk moms. Detta borde rimligen bokföras med summan X. Ingen moms har betalats då ska väl ingen moms bokföras? --- Fakturadatum: den 23 augusti 2004 19:11:26 PDT (utan f-skatt) Fakturanummer: 7762xxx509-0 Fakturabelopp: $69,55 Skatt: $12,07 Fakturadatum: den 26 april 2005 06:59:46 PDT (med f-skatt) Fakturanummer: 7762xxx509-64 Fakturabelopp: $1.095,61 Skatt: $0,00 Moms |
Citat:
|
Vid företagshandel inom EU ska du inte betala någon moms, men det sker bokföringsmässigt. För resten av världen betalar du ingen moms och vad jag förstått ska den inte heller bokföras...
|
Citat:
|
Men om jag köper t ex en dator till min verksamhet från Tyskland, och anger mitt VAT-nummer så att jag inte behöver betala tysk moms, ska jag då betala svensk moms i efterhand, eller blir momsinbetalning bara aktuellt om jag köper in datorn för att sälja den vidare i Sverige?
|
Teoretiskt betalar du svensk moms i Sverige på datorn, men du har samtidigt rätt att lyfta momsen; så du ska alltså betala exempelvis 4 000 kr och få tillbaka 4 000 kr. Eftersom du räknar ut skillnaden innan du betalar så betalar du aldrig momsen i praktiken.
|
Citat:
Citat:
|
Många bud om vilka regler som gäller för momsen. Först och främst så hanteras moms på tjänster och varor olika. Blanda inte in momsreglera för varor i tjänster.
Det hela är mycket enkelt. En faktura från Google kommer från Irland. Är fakturan till ett företag som är momsregistret har fakturan ingen moms. Fakturans hela belopp bokförs som en kostnad. Detta behöver inte redovisas speciellt i deklarationen. Bland inte ihop en kostnad med en momspliktig omsättning och momsfri omsättning. Köper ni en dator från utlandet så är det en kostnad och inget speciellt behöver vidtas vid bokföringen. Varor är sådant ni köper in för att sälja vidare. Det är nu det uppstår skyldighet att bokföra en sådan på ett speciellt sätt. Sådana inköp ska även deklareras till skattemyndigheten varje månad. Skatteverket har en broschyr över moms vid varor som vandrar över gränser, men skriver endast typ 10 rader om moms vid tjänster och de är mer eller mindre obegripliga. Ni som har en verksamhet som består av endast inkomster från t.ex. AdSense har ingen utgående moms, men får dra av ingående moms. Det går alltså att momsregistera sig även om företaget aldrig kommer att ha någon utgående moms. Allt ni köper till företaget får ni dra av momsen på. |
Citat:
Använd mitt exempel och visa konteringarna, please? Förskottsbetalt belopp: 1000sek (kvittens: 1000sek, moms:framgår ej) VAT-nummer: Ja Syftet: Marknadsföring/annons:Ja Sälja utrymmet vidare: Nej |
Precis hur du ska kontera kan jag inte säga eftersom jag inte vet hur din kontoplan ser ut men bortsett från detta så kan det se ut så här:
D 5911 Annonser AD-words 1.000:- K 1930 Bank 1.000:- D 2645 Ingående moms EU förvärv 250:- K 2614 Utgående moms tjänsteförvärv 250:- I skattedeklarationen ska sedan 1000:- läggas som omsättning i Sverige det är därför jag tycker att man ska bokföra detta på ett eget konto som man kan knyta till omsättning i den momsrapport man skriver ut så att man får kontrollen på omsättning kontra utgående moms. |
Citat:
|
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:00. |
Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson